出口发票单证不齐做错了
- 出口单证
- 2024-02-03
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因出口单证不齐而造成无法退税如何处理问题?
1、出口货物未达到退税条件:在这种情况下,企业通常需要将该笔出口货物的成本列入销售成本,并相应地调整应税销售额。
2、对于出口企业如果没有按照规定进行单证备案,有可能存在出口退税款被追缴的风险,而且可能仅仅因为单证备案出现问题而无法获得退税款,甚至更严重的可能涉嫌骗税的调查。
3、出口不予退税的商品,按内销处理,要计提相应的增值税销项税金,分录为,借:应收帐款等,贷:主营业务收入,贷:应交税金-应交增值税-销项税额。与内销一样进行会计处理。
4、需在退税有效期内收齐,未收齐及时向税务机关有关部门联系,申请延期。
浙江出口退税发票开错,已隔月必须红冲吗
1、红冲是指会计做账错了,用红字冲原来错的记账凭证的方法。你这个出口了,已经给了对方了。
2、如果只是免税系统输错了,在这个月要做红冲输入,然后再按正确的输入就可以。
3、出口退税涉及到的东西很多,建议不要红冲,理由:1月出口的货物,到7月,已经过了税务退税要求的90天期限,并且已经单证收齐,现在红冲,与事实相违。
4、如果做了一张错误的发票,那么需要开具正确的发票重新入账来调整帐目,隔月作废了的,就需要开红字发票。用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,就是我们所说的发票红冲,其中蓝字就是指原始的发票。
5、普通发票跨月不需要红冲。普票跨月后既不能作废,也不能冲红。如果是增值税普通发票,跨月需要开红字冲销;而其他普通发票,如收据等,则只能在下月直接开具红字冲销。
新版出口退税软件关于出口红冲的问题!!!请做过新版出口红冲的会计指点...
在“生成出口货物冲减明细”下按照原样“冲减”即可。如果此出口撤销,肯定影响到申报纳税,账务上作相应处理 3—单证收齐是指报关单、核销单收到纸质单证以及上传了电子信息(海关申报方面)。
关于你第一个问题,冲减上月申报,再冲减出口里勾选先收齐,再冲减。自动生成的冲减明细为N001,N002,N003这个序号你别管,要进行序号重排的,会接上你之前的编号。录入正确明细,序号衔接上。
出口退税申报流程操作确认期:指的是什么时间+什么时间的出口,也就是你申报的是2018年5月6日的所属期,那下个月便要再度申请,不然就出不了口。
企业在出口退税系统,选择基础数据明细,生成出口货物冲减明细中红冲数据,再按正确的申报就行,进项转出按汇总表数字调整。
月出口的货物,到7月,已经过了税务退税要求的90天期限,并且已经单证收齐,现在红冲,与事实相违。汇率错误,无非影响到当月人民币入账价与按实际汇率计算的价值有误差,完全可以通过“汇兑损益”调整过来。
免抵退发票号码跟出口发票号码不相符怎么办
1、对前期出口没有收齐单证,本期做收齐单证时发现有错误的应在免抵退里面作冲减,冲减前面那张错的报关单内容,再录入正确的。
2、出口发票号不在出口退税审核系统中审核,错了不会影响税务局的电子审核,不影响数据计算。你可以手工在表上改一下,和税务局的人提前说明一下。
3、不可以。出口发票的税务编码是由企业自行编制的,但是增值税发票的税务编码是由税务机关统一编制的,两者不一致会影响退税的审核程序。
4、发票开具与清单不符,如果是当月时间范围之内,就需要作废重新开具一张发票内容与清单相符的发票。发票开具与清单不符,如果是已经跨月了,就需要申请把之前的发票红冲,然后开具一张发票内容与清单相符的发票。
5、一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
6、发票号码和机打号码不一致,发票无效,需要将发票作废之后重新开具。
出口退税单证不齐如何处理
1、不能按照规定向海关提交齐全、有效材料的,海关不予受理。
2、(1) 对于上年出口货物单证不齐,在本年视同内销征税的出口货物,在“出口退税申报系统“中进行负数申报,冲减出口销售收入。
3、需在退税有效期内收齐,未收齐及时向税务机关有关部门联系,申请延期。
4、它们之间的账务处理都是一样的,只要开了发票就做销售收入。只是如果单证不齐就不能退税。再看看别人怎么说的。
5、出口当月做当期出口录入,按电子口岸里信息做出口申报,单证不齐没超期不用管他,90天之内做单证收齐,到期实在收不齐就分开做。
出口备案单证不齐怎么处理
不能按照规定向海关提交齐全、有效材料的,海关不予受理。
单证不齐,可以申请延期申报,最多可延期90天,在延期内收齐的,仍然可享受出口优惠,过期则转内销处理。至于如何申请延期申报,咨询税务。
当你得到主管税务机关核对相符的海关信息,并做单证收齐,就可以向退税部门申请了,否则即使你纸质单证收齐在免抵退申报系统作收齐单证申报时税局也会因信息不齐而不做单证收齐处理。
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